三大体系内审实施计划

发布 2019-05-05 23:02:55 阅读 7217

***公司。

管理体系文件。

内部审核实施计划。

qeo/**8.2.2-no.)

发行版本:a

发行编号:***公司。

2012年4月28日

内部审核实施计划。

编码:qeo/sshg(03)8.2.2-2no.:2012-i保存部门保存期限:3年。

附表山东尚舜化工****。

内部审核日程安排表。

附页:***公司。

关于任命内部审核组长和审核组员的决定。

为有效实施本次内部审核,决定成立审核组。现任命***为内部审核组组长。

内审组组员如下:

分别规定职责如下:

1、审核组长:

1) 制定审核实施计划;

2) 指导编制审核检查记录表;

3) 对审核进行控制,掌握好审核进度;

4) 主持召开审核的首、末次会议,与受审核部门沟通;

5) 负责提交审核报告。

2、内审组员:

1) 依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表;

2) 完成分工范围内的现场审核任务,完成审核发现;

3) 向审核组长报告审核过程及审核发现;

4) 支持和协助审核组长的工作;

5) 为审核中发现的不合格开出“不合格报告”,写明不合格的事实和判定依据;

6) 有需要时,配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。

管理者代表。

2012年月日。

2019年度内审实施计划

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