***公司。
管理体系文件。
内部审核实施计划。
qeo/**8.2.2-no.)
发行版本:a
发行编号:***公司。
2012年4月28日
内部审核实施计划。
编码:qeo/sshg(03)8.2.2-2no.:2012-i保存部门保存期限:3年。
附表山东尚舜化工****。
内部审核日程安排表。
附页:***公司。
关于任命内部审核组长和审核组员的决定。
为有效实施本次内部审核,决定成立审核组。现任命***为内部审核组组长。
内审组组员如下:
分别规定职责如下:
1、审核组长:
1) 制定审核实施计划;
2) 指导编制审核检查记录表;
3) 对审核进行控制,掌握好审核进度;
4) 主持召开审核的首、末次会议,与受审核部门沟通;
5) 负责提交审核报告。
2、内审组员:
1) 依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表;
2) 完成分工范围内的现场审核任务,完成审核发现;
3) 向审核组长报告审核过程及审核发现;
4) 支持和协助审核组长的工作;
5) 为审核中发现的不合格开出“不合格报告”,写明不合格的事实和判定依据;
6) 有需要时,配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。
管理者代表。
2012年月日。
2019年度内审实施计划
佛山市田昌灯饰 2016年度gmp内部审核实施计划。目的 证实本公司gmp质量体系的符合性及有效性,确保产品质量。范围 适用于gmp质量体系所涉及的全部岗位和工作。责任 质量总监 pmc部经理负责本次内审的策划及实施。内容 1.内审概述 gmp内审是指企业内部对产品生产实施gmp的检查,是企业执行g...