2019年一季度生产经营情况汇报

发布 2019-05-12 17:15:35 阅读 4818

2011年以来,煤电公司在集团公司党政的的正确领导下,根据煤电公司工作会议上提出 “抓开拓,创精品,建系统,谋发展,强管理,保安全”的工作总体要求,紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标,从提升企业执行力入手,精心组织生产, 强化基础管理, 层层分解指标,细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下:

一、2011年财务经营指标分解情况。

根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神,瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场**、产品结构、煤炭质量等情况,编制了2011年度的财务预算,对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解,细化到不同的班组和部门,做到“千斤重担大家挑,人人身上有指标”。

1、营业收入:母公司全年预计实现营业收入138,900.00万元,其中:原煤预计实现营业收入88,900.00万元,电力预计实现营业收入50,000万元。

2、利润:全年预计实现利润24,339.00万元,其中:原煤预计实现利润22,339万元(按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算),电力预计实现利润2,000万元;

3、预计原煤单位成本:310元/吨(集团公司下达的281.04元/吨成本指标预计难以完成);

4、产量:原煤计划225万吨,其中:黄庄矿130万吨(已组煤40万吨),王庄矿95万吨。

二、生产经营情况及分析。

1、产量:1)原煤产量:

1-2月份生产原煤37.50万吨,与去年同期相比少生产原煤3.50万吨,与计划产量持平;一季度预计生产原煤56.

50万吨,与去年同期相比少生产原煤3.50万吨,比计划多生产0.25万吨。

2)发电量:1-2月份发电24,147.65万kwh,与去年同期相比少发电8,405.

65万kwh,比计划多发电4,147.65万kwh;一季度预计发电34,147.65万kwh,与去年同期相比少发电17,824.

25万kwh,比计划多发电4,147.65万kwh。

3)熟料产量:1-2月份生产熟料29.63万吨,与去年同期相比多生产29.

63万吨,比计划多生产0.63万吨;一季度预计生产熟料44.45万吨,与去年同期相比多生产44.

45万吨,比计划多生产0.45万吨。

2、销量:1)原煤销量:

1-2月份销售原煤26.85万吨(其中黄庄矿销售原煤12.21万吨,王庄矿销售原煤10.

62万吨,运营站销售原煤3.23万吨),一季度预计销售原煤40.28万吨(其中黄庄矿预计销售原煤18.

32万吨,王庄矿预计销售原煤15.93万吨,运营站预计销售原煤4.85万吨)。

2)售电量:1-2月份售电22,194.44万kwh,一季度预计售电33,291.66万kwh。

3)熟料销量:1-2月份销售熟料29.31万吨,一季度预计销售熟料43.97万吨。

3、售价:1)原煤售价:

1-2月份原煤平均售价561.34元/吨(其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨,王庄矿原煤平均售价533.

23元/吨,运营站原煤平均售价311.06元/吨),一季度预计原煤平均售价562.60元/吨(其中黄庄矿原煤平均售价647.

36元/吨,王庄矿原煤平均售价534.23元/吨,运营专原煤平均售价311.06元/吨)。

2)上网电价:1-2月份上网电价0.317033元/kwh,一季度预计上网电价0.317033元/kwh。

3)熟料售价:1-2月份熟料平均售价275.64元/吨,一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。

4、营业收入:全公司1-2月实现营业收入33,221.88万元,其中原煤实现营业收入17,691.

97万元(黄庄矿8,408.42万元,王庄矿5,662.67万元,运营站3,620.

88万元),电厂实现营业收入7,452.09万元,水泥公司实现营业收入8,077.82万元;一季度预计全公司实现营业收入49,832.

82万元,其中原煤预计实现营业收入26,537.96万元(黄庄矿12,612.63万元,王庄矿8,494.

01万元,运营站5,431.32万元),电厂预计实现营业收入11,178.14万元,水泥公司预计实现营业收入12,116.

73万元。

5、总进尺。

1-2月份完成进尺2,916米(其中黄庄矿1,572米,王庄矿1,344米);一季度预计完成进尺4,374米(其中黄庄矿2,358米,王庄矿2,016米)。

6、成本情况:

煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨,与去年同期相比增加53.87元/吨,与计划相比增加43.

18元/吨;一季度预计原煤成本320.16元/吨,与去年同期相比增加43.55元/吨,与计划相比增加39.

12元/吨;电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度,与去年同期相比增加0.019元/度,与计划相比增加0.

012元/度;一季度预计电力单位成本0.3269元/度,与去年同期相比增加0.00861元/度,与计划相比增加0.

0069元/度;水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨,与计划相比增加10.47元/吨;一季度预计熟料单位成本289.

46元/吨,与计划相比增加9.46元/吨。

原煤成本超支的主要原因为:原煤产量与去年相比有所下降,安全投入增加,加大了采区接替投入。

7、利润实现情况。

全公司1-2月实现利润3,691.24万元,其中原煤实现利润4,100.29万元(黄庄矿3,800.

69万元,王庄矿2,850.95万元,运营站-337.84万元,管理公司-2,213.

51万元),电厂实现利润1.44万元,水泥公司亏损410.50万元;一季度预计全公司实现利润5,536.

86万元,其中原煤预计实现利润6,150.44万元(黄庄矿5,701.04万元,王庄矿4,276.

43万元,运营站-230.00万元,管理公司-3,597.03万元),电厂预计实现利润21.

60万元,水泥公司预计亏损635.18万元。

三、生产经营指标的考核办法及落实情况。

煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法,制订了煤电公司2011年全年预算目标,下发了煤电公司[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一年度生产经营计划”的通知》,以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等,将各项支出进行细化分类,跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局,结合各单位生产实际及发展潜能,将财务经营指标层层分解到各单位,同时,按照“横向到边,纵向到底”的原则进行闭合分解,压力层层传递,细化责任,严格管理,节能降耗,实现集约化经营发展,自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果,一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容,使考核要素更加合理,另一方面各单位充分结合自己的实际情况,不断完善指标考核办法,及时调整各月的计划指标,健全奖罚及激励约束机制,全力实现煤电公司整体目标。

四、工作中存在的问题。

1、受产能和**影响,企业的盈利水平下降。

一是受资源赋存条件影响,2011年张村矿已组煤产量下降近50%,对原煤综合售价影响较大,仅此一项预计影响利润1亿多元。

二是原煤产量下降。集团公司2011年下达给煤电公司的原煤产量计划225万吨,比上年实际原煤产量255万吨减少了30万吨。产量的下降造成固定单位成本上升了16元/吨,全年预计影响利润4000多万元。

三是动力煤市场趋于饱和,动力煤**有下探的趋向。

2、战线拉长,耗费增加,成本上升。

一是随着开采的延伸,机电运输战线拉长,导致运输耗费增加和电费增加。

二是黄庄煤矿采掘工作面地质变化较大、煤层煤质很不稳定,况且水害严重,影响产量和煤质,即增加了投入,又降低了售价。

3、安全生产、水害治理、瓦斯防治等投入增大。

五、下一步工作安排。

1、认真学习贯彻集团公司安全工作会议及2011年工作会议精神,进一步增强大局意识和责任意识,集中精力,创新工作,全力以赴确保集团公司下达的各项目标的实现。

2、继续加强安全管理,夯实筑牢安全基础,坚持安全第一方针,确保安全生产持续稳定。

3、提高综掘机械化水平,狠抓开掘工作,确保采掘正常接替;加大区域化水害治理力度,为矿井安全生产能力的提升和企业经济效益的提高创造条件。

4、进一步抓好挖潜提效、修旧利废、增收节支等工作,降低生产耗费,提高经济效益。

5、结合原煤市场需求特点,及时调整市场结构,精心组织生产,并加大市场营销力度,同时加强煤质监控,落实煤质管理责任,严格考核奖惩,确保原煤质量,实现提质增价,提高企业的经济效益。

6、加强经济运行监控,提高经营风险控制能力。加强对整体经济运行走势的监测和分析,进行现场调研,组织召开专题分析会,及时发现问题,迅速解决问题,要注重捕捉市场信息,密切关注市场变化,信息要灵,反应要快,措施要准。对出现的问题,要迅速查明原因,提出整改方案,限期扭转被动局面。

7、进一步加大两矿产业升级的投资力度,加快资源整合的步伐,搞好项目建设,为企业发展增添新的增长点。

8、电厂要加强内部管理,降低煤耗和厂用电率,减少非生产性开支,降低生产经营成本;同时,积极开拓外部环境,加强与电力调度的联系和协调,在2#机组实现企业直供电的基础上,力争1#机组的企业直供电,从根本上解决机组满发多供的问题,力争机组多发多供;强力推进电厂资源综合利用工作,促进区域化公司循环经济持续、稳定、健康发展。

煤电公司。二〇一一年三月廿一日。

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