质量管理体系概念

发布 2019-08-23 07:18:55 阅读 3593

1质量管理体系主要特性:1.总体性2.关联性3.有序性4.动态性。

2质量管理八项原则:1.以顾客为关注焦点2.

领导作用(评审其事宜性/充分性/有效性)3.全员参与4.过程方法5.

管理的系统方法6.持续改进7.基于事实的决策方法8.

与供方互利的关系3iso9000核心:质量管理体系基础和术语》 19001-2008/iso 9001:2008《质量管理体系要求》以证实组织有能力稳定提供满足顾客和适用法规的产品(包括体系持续改进和保证符合顾客和法规要求),旨在增进顾客满意。

可供内部使用,也可用于认证或合同目的。在满足顾客要求上,该标准关注其的有效性 19004-2000/iso 9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》;通过追求业绩改进而超越gb/t19001要求,,该标准推荐了指南。

该标准不拟用认证、法规和合同目的也不是gb/t19001标准的指南 19011-2003/iso 19011:2002《质量和环境管理体系审核指南》,标准为审核原则、审核方案、质管体系审核和环境体系审核(内审/外审/管理审核方案)提供指南。

4质量管理体系总要求:符合、文件、实施、保持、改进(改进其有效性)

5质量管理体系文件包括:1.形成文件的质量方针和质量目标2.质量手册3.标准所要求形成文件的程序和记录4.组织为保过程有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

6标准要求形成文件的程序:1.文件控制2.记录控制3.内部审核4.不合格品控制5.纠正措施6.预防措施。

7形成文件的程序涵盖:建立该程序/将该程序形成文件/实施该程序/保持该程序。程序是一种途径、是一种方法。

8质量手册:组织规定质量管理体系的文件。具有唯一性。

包括:1.质量管理体系范围2.

为质量管理体系所编制的形成文件的程序或对其引用3.质量管理体系过程及其相互作用的描述。

9文件控制目的:为了控制文件的有效性。10记录控制:1.为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。可追溯性。不控版本。

11管理职责:1.最高管理者做出承诺(建立、实施、持续改进质量管理体系的有效性)-[途径—a.

向组织传达满足顾客与法规的重要性b.制定质量方针c.确保质量目标的制定d.

管理评审e.确保资源的获得]2.最高管理者以顾客为关注焦点3.

发布质量方针(1.与组织宗旨相适应2.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺3.

提供制定和评审质量目标的框架)4.建立质量目标(1.包括满足产品要求所需的内容2.

可测量-无论定性定量3.与质量方针保持一致)5.质量管理体系策划6.

规定组织职责和权限7.指定管理者代表(1.确保体系建立实施与保持2.

向最高管理者报告业绩和改进需求3.确保组织内增强满足顾客要求的一声)8.确保内部沟通9.

最高管理者应进行管理评审(目的:确定质量管理体系规定的质量方针、质量目标的事宜性/充分性/有效性)。管理评审输入:

审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况。输出:体系与过程有效性改进、与顾客要求的改进、资源需求。

12资源管理:1.提供所需的资源2.

人力资源3.基础设施(设备、建筑物、.运输)4.

工作环境。产品实现:1.

策划2.与顾客有关的过程(组织向顾客做出承诺前:1.

产品要求得到规定2.与以前表述不一致的合同或订单要求给以解决3.组织有能力满足规定要求。

表更后:1.相关文件得到更改2.

相关人员知道已表更)3.设计和开发4.采购5.

生产和服务提供。

13特殊过程:1.过程输出不易验证2.不能经济地验证。仅在产品使用之后问题才能显现。

14顾客财产:由组织控制或使用的财产。

15监视和测量:1.顾客满意的监视2.内部审核(审核的策划、实施、结果的报告、记录的保持)3.过程的监视和测量4.产品的监视和测量。

16不合格品控制:1.消除发现的不合格2.让步、放行或接收3.采取措施、防止。

17数据分析包括:1.顾客满意2.与产品要求的符合性3.过程和产品的特性及趋势4.供方。

18管理评审:确保质量管理体系的事宜性、充分性和有效性(包括效率)。包括评价管理体系改进的机会和变更的需要。

19质量方针和目标应体现:1.与组织的宗旨一致2.体现顾客的需求和期望。

20质量目标的主要要求包括:适应性、可测量、分层次、可实现、全方位。

21审核:为获得审核证据并对其评价,以确定满足审核准则程度并形成文件的过程。

内部审核:第一方审核,用于管理评审和其他内部目的;外部审核:第二方审核/第三方审核(认证机构)两个(含)以上的管理体系审核时,称“多体系审核”,如质量管理体系与环境管理体系一起受审核;两个(含)以上组织合作,称“联合审核”

22审核准则:一组方针、程序或要求,包括(方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范)。注:

审核准则是用作与审核证据进行比较的依据。是用作确定符合性要求的依据。针对一次具体的审核,审核准则应形成文件。

23审核证据可以是定性的,也可以是定量的。(不能被证实的信息不能作为审核证据)

24审核计划与审核方案的区别:1审核计划仅是一次审核的活动和安排,审核方案(多次审核)包括审核计划的制定和实施的管理,包括实施这一次审核进行的策划、提供资源、制定程序所要求的所有活动;2.审核计划(一次审核)应形成文件;审核方案有的内容未必要形成文件3.

审核计划由审核组长编制,审核方案由负责审核方案管理的人员建立。

25能力:包括应用知识、技能和个人素质,这些需要被证实。

26审核目的:1.与审核准则的符合程度2.

满足法规和合同要求的能力3.评价管理体系实现特定目标的有效性4.识别管理体系潜在的改进方面。

分类:第一方、第二方、第三方。

27审核依对象不同分:体系审核、过程审核、产品审核。

28审核原则(五项):与审核员有关(1.道德行为2.公正表达3.职业素养);与审核活动有关(4.独立性5.给予证据的方法)

29质量管理体系审核与认证的区别:

1.认证包括审核的全部活动2.审核是认证的基础和核心3.

审核仅需提交审核报告,而认证需要颁发认证证书4.审核报告发出后,审核就结束;而颁发认证证书后,认证活动为终止5.纠正措施的验证不是审核的一部分,而对认证是一项不可少的活动6.

审核不仅只有第三方,而审核就是一种第三方审核。

认证流程:【认证申请与受理->审核的启动->文件评审->现场审核的准备->现场审核的实施->审核报告的编制、批准和分发->纠正措施的验证->颁发认证证书->监督审核与再认证】

审核的启动:1.指定审核组织2.确定审核目的、范围和准则3.确定审核的可信性4.选择审核组5.与审核方建立初步联系。

30保证审核组能力的过程:1.之别为达到审核目的所需的知识和技能2.选择审核组成员。

31文件评审:确定文件所述与审核准则的符合性。

32现场审核的准备—准备工作文件:1.检查表和审核抽样计划2.记录信息(支持性证据/审核发现/会议记录)的**。

33首末次会议应由审核组长主持。

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