出差管理制度

发布 2019-06-02 18:05:35 阅读 8417

第一条:为保证出差人员工作和生活的需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,结合当前市场物价水平和我公司实际情况,特定本制度。

第二条:出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然(日历)天数计算。

第三条:工作出差住宿费开支标准。

一)出差人员每人每天住宿限额标准(见下表)

住宿费开支标准单位:元/天。

二)住宿费超过规定的限额标准以上部分由个人自理,不予报销。如有特殊情况住宿费超标者,由总经理批准。

三)出差无住宿票据的,一律不予报销。

第四条:工作出差的交通费开支标准。

一)乘坐车船、飞机等级标准。

二)乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6个小时以上,或连续乘车时间超过12个小时,可购同席卧铺票。

三)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经公司领导批准后方可乘坐飞机。

四)市内交通费标准。

1、工作人员出差期间,不分职务,在第三条所列特殊地区,每人每天发放市内交通费50元,一般地区30元,包干使用,限额凭据报销。

2、出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐飞机的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围外据实报销。

3、出差人员一般不报销出租车费用,但在外地晚11时至次日晨七时乘坐火车、飞机或在此期间到达的可凭据报销出租车费。

第五条、出差人员的伙食补助费。

一)工作人员出差伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:特殊地区35元,市、地及其以上地区25元,县及县级市地区20元。

二)为鼓励出差人员乘坐火车、不乘飞机,以节约开支,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因,在图期间,连续乘车超12小时(含12小时),可凭车票每满12小时加发25元伙食补助费。

第六条、工作人员外出参加会议,会议期间的住宿、伙食由主办单位负责或统一计入会务费用的,不再报销食、宿费用,市内交通费减半使用,限额凭据报销。

第七条、工作人员出差期间,因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用,均有个人自理。对出差票据内容不全、书写迷糊的一律不予报销,对弄虚作假、虚报冒报、违反规定的,从严处理。

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